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公司各部门工作职责汇总

浏览次数: 513次| 发布日期:09-06 21:15:19 | 规章制度
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  7、负责在权限范围内,审定或拟定监察对象的政纪处分意见或建议;
  8、负责对全行干部职工进行清政廉洁教育,深人持久地开展纠正行业不正之风工作;
  9、负责调查研究全行监察工作状况;
  10、负责做好全行监察干部的政治、业务培训,不断提高队伍素质;
  11、负责行领导交办的其他工作。
  监察室主任工作职责
  1、负责在党委和纪委的领导下,主持监察室全面工作。
  2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法,并组织实施;
  3、负责指导和检查全行监察工作,检查、指导全行各级组织和员工贯彻国家的方针、政策、决议,遵守国家法律、法规、法令,执行银行内部各项规章制定的情况;
  4、负责召集并主持召开监察室主任办公会议、监察室室务会议、监察室全体人员会议等,研究议定重要事项;
  5、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理;
  6、负责签署和批阅上级来文及信访件,负贵组织对部门、员工的审诉及信访件的核查和处理;
  7、负责审查执法监察的立项,经批准后组织实施;
  8、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见,经批准后负贵落实;
  9、负责及时了解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况,并组织政治和业务学习,提高监察室人员的政治和业务素质;
  10、负责搞好部门协调,及时向上级监察部门和本行领导报告工作;
  11、负责行领导交办的其他工作。
  审计部工作职责
  1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施;
  2、负责监督内部控制制度的执行,对各业务主管部门的自律监管进行再监督;
  3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作;
  4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督;
  5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计;
  6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动;
  7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作;
  8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议;
  9、负责内部监督委员会办公室的日常工作;
  10、负责行领导交办的其他工作。
  审计部经理工作职责
  1、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度,加强审计人员政治思想教育,不断提高审计人员的政治素质和业务素质;
  2、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责,认真进行考核,不断强化审计人员贵任愈识,增强全行审计人员工作动力和压力;
  3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点,制定全市农行审计工作目标和年度工作计划,安排布置各项审计工作;
  4、负贵合理设g审计架构,明确业务分工,将各项审计工作落实到组、落实到人;
  5、负贵围绕全行工作中心,组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计;
  6、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核,报主管行领导批准后实施;
  7、负责加强调查研究,总结交流审计工作经验,及时解决审计工作中出现的新情况、新问题,不断提高审计工作水平;
  8、负责行领导交办的其他工作。
  工会办公室工作职责
  1、负责在市行党委的领导下,按照《工会法》积极开展工作,代表并维护职工的权益;
  2、负责组织职工积极参政议政,对市行重大决策,尤其是涉及职工切身利益的重大决策实行民主管理、民主决策;

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