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公司出差管理办法

浏览次数: 619次| 发布日期:09-07 11:46:25 | 规则方案
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   1.
    目的 :为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。
   2
     范围 :因公出差的员工。
   3
     形式 :
     3.1  当日出差:出差当日可返回者;
   3.2  远途出差:出差必须在外住宿者。
   4
   申请及批准:
     4.1  员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;
   4.2  申请批准后应及时交人力资源部;
     4.3  出差的审核批准权限如下:
      4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;
      4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;
      4.3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。
   5
     差旅费
   5.1  广东省内当日出差差旅费支付:
   5.1.1 交通费
   A.   尽量利用公司车辆;
   B.   如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;
   C.   紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。
   5.1.2 膳食费
   标准为每人每餐(午餐、晚餐) RMB ¥ 35/ 餐,或午餐、晚餐合计 RMB ¥ 70/ 日。
   5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
   5.2.1 交通费:实报实销;
   5.2.2 膳食费
   A.   总经理级以上员工,实报实销;
   B.   海外出差员工,实报实销;
   C.   其它情况下标准为:
   早餐: 30 元人民币每人每餐,(香港出差以港币计);
   若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。
   午餐、晚餐: 35 元人民币每人每餐,或合计 70 元人民币,(香港出差以港币计)。
    5.2.3 住宿费
  
   出差地 职务
   海外
   北京、上海、香港
   其它城市
   总经理级以上
     实报实销
   实报实销
   实报实销
   经理、工程师、主管
   实报实销
   US$ 80-100 / 晚
   RMB ¥ 400
   其它
   实报实销
   US$ 80 / 晚
   RMB ¥ 300
   5.2.3 接待费
   仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。
   5.3 按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。
   5.4 出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。
   5.5 若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。
   6
     差旅费报销
   
     6.1  员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。
   6.2  《商务旅行费用报告》应根据以下完成:
   6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。
   6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。
   6.2.3 涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
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     其他规定
   7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。
   8
     生效日期
       20xx 年 7 月 1 日
  

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